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建筑公司項目部領用原材料,怎么做賬務處理,比如材料價稅合計總共1300,領用的時候 借工程施工合同成本材料費1300 貸原材料 1300這樣對嗎?稅怎么處理



你好,咱們的拿到這個原材料的發票是專用發票的話,
借原材料,
借應交稅費,應交增值稅進項稅額,
貸銀行存款,如果領用的時候,嗯,可以
借,工程施工,合同成本材料費,貸原材料。
這個進項稅額的話,我們到時候勾選認證了,可以用它來抵減銷項稅額的,嗯,到時候看是形成的應納稅額還是形成的留抵稅額。咱們現在是形成應納稅額了,還是形成留抵稅額呢?
如何形成應繳納的增值稅,可以做一個過渡的處理,借應交稅費、應交增值稅銷項稅額,
貸應交稅費、應交增值稅進項稅額,
貸應交稅費,應交增值稅轉出未交增值稅。
2022 11/15 16:49

84784980 

2022 11/15 16:52
形成應納稅額了的

84784980 

2022 11/15 16:52
那我領用的分錄和金額怎么填

84784980 

2022 11/15 16:53
領用的原材料含不含稅(因為別人給我開的專票

李霞老師 

2022 11/15 16:59
領用,的原材料是不含稅的金額,理論的原材料就是借工程施工貸原材料。

84784980 

2022 11/15 17:02
那我的稅率單獨如何處理,

李霞老師 

2022 11/15 17:05
您好,
形成應繳納的增值稅,可以做一個過渡的處理,借應交稅費、應交增值稅銷項稅額,
貸應交稅費、應交增值稅進項稅額,
貸應交稅費,應交增值稅轉出未交增值稅。

84784980 

2022 11/15 17:08
材料收到入庫單我可以直接結轉成本嗎

李霞老師 

2022 11/15 17:13
你好,也可以的,可以一次性,到成本里。

84784980 

2022 11/15 17:14
例如1000的材料專票稅率130怎么做分錄

李霞老師 

2022 11/15 17:17
借,原,材料1000,借應交稅費應交增值稅進項稅額130,貸銀行存款1130。

84784980 

2022 11/15 20:00
我問的是領用的分錄

李霞老師 

2022 11/15 20:01
你好,借工程施工,材料費,貸原材料。
