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實(shí)務(wù)
問題已解決
9月份 的報表計提錯了一個其他應(yīng)收款科目,想在10月份調(diào)整過來,該怎么調(diào),



你好,當(dāng)時的分錄怎么做的?
2022 11/14 09:44

84785016 

2022 11/14 09:47
當(dāng)時的分錄是這樣做的

84785016 

2022 11/14 09:50
我計提工資的時候是直接按照扣除個人應(yīng)交部分后計提的,

郭老師 

2022 11/14 09:51
也就是漏了一個企業(yè)管理費(fèi)用,工資貸應(yīng)付職工薪酬,工資借應(yīng)付職工薪酬,工資貸其他應(yīng)收款,是這個意思嗎?

84785016 

2022 11/14 09:52
對的,那么現(xiàn)在10月份報表可以調(diào)回來嗎

郭老師 

2022 11/14 09:56
你好可以這么做的。

84785016 

2022 11/14 10:14
可是我不知道怎么寫分錄,老師可以幫忙寫分錄出來嗎?

郭老師 

2022 11/14 10:15
你好,我上面給你寫了,借管理費(fèi)用工資貸應(yīng)付職工薪酬工資,
借應(yīng)付職工薪酬工資貸其他應(yīng)收款。
