問題已解決
老師,增值稅稅控盤服務費在增值稅報表哪個欄次填寫呢



您好,這填寫在增值稅減免稅明細表里面
2022 11/11 09:56

84785018 

2022 11/11 09:57
主表在哪填

東老師 

2022 11/11 09:57
在應納稅額減征額里面

84785018 

2022 11/11 09:58
可是我填在這里比對不通過

東老師 

2022 11/11 09:59
是不是附表沒有填寫呢

84785018 

2022 11/11 10:00
附表4有個稅額抵減情況表,和增值稅減免申報表不是都得填嗎

東老師 

2022 11/11 10:00
對都是需要填寫的

84785018 

2022 11/11 10:01
那為啥顯示主表23欄填報異常

東老師 

2022 11/11 10:01
你得看看你填寫了幾個附表

84785018 

2022 11/11 10:02
附表填了兩個就那個附表4和增值稅減免申報表

東老師 

2022 11/11 10:02
那肯定沒問題呢,給你什么提示

84785018 

2022 11/11 10:04
提示主表應納稅額減征額填報異常

東老師 

2022 11/11 10:04
您這么說也判斷不出來呢

84785018 

2022 11/11 10:05
那我這咋整

東老師 

2022 11/11 10:05
你這個需要交增值稅嗎

84785018 

2022 11/11 10:05
需要呢,這月要交增值稅

東老師 

2022 11/11 10:06
那這個最好還是聯系一下軟件服務商來確定一下

84785018 

2022 11/11 10:16
老師,稅務說只能一次減免480元,有這個政策嗎

東老師 

2022 11/11 10:16
這個不對的,每年的280都可以抵
