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問題已解決
如何將應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款,變?yōu)榻杩钯M(fèi)用?



你好,咱寫一個(gè)借款的合同,把合同作為附件附到憑證后面,摘要的話可以寫調(diào)整科目就可以。
2022 11/10 12:49

84784968 

2022 11/10 12:51
分錄是 借:應(yīng)收賬款 貸:其他應(yīng)付款 進(jìn)行調(diào)整嗎

李霞老師 

2022 11/10 12:51
你好同學(xué),應(yīng)該是借其他應(yīng)收款貸應(yīng)收賬款。

84784968 

2022 11/10 12:54
不是的,是其他公司想把他們的預(yù)付賬款轉(zhuǎn)為給我司的借款?我把收到的預(yù)收賬款進(jìn)了應(yīng)收,沒有設(shè)置預(yù)收科目

李霞老師 

2022 11/10 12:54
嗯,他先付給我們的,一開始的話,咱們是借應(yīng)收賬款,所以說咱應(yīng)該現(xiàn)在是借其他應(yīng)收款貸應(yīng)收賬款呀。

84784968 

2022 11/10 12:56
應(yīng)收是資產(chǎn),是我們借款給對(duì)方,但是現(xiàn)在是對(duì)方借款給我們,不應(yīng)該是其他應(yīng)付嗎,對(duì)方借款給我們應(yīng)該是我們的負(fù)債吧

84784968 

2022 11/10 12:58
我們預(yù)收了對(duì)方貨款,現(xiàn)在沒貨給對(duì)方,要轉(zhuǎn)為我們向?qū)Ψ浇杩钹?/div>

李霞老師 

2022 11/10 12:58
你好同學(xué),咱們一開始是怎么做賬的?您把原來一開始做的分錄給我,我根據(jù)這個(gè)分?jǐn)?shù)給你出憑證。

84784968 

2022 11/10 13:00
一開始是:借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款,應(yīng)收是負(fù)數(shù),所以是預(yù)收,現(xiàn)在要把這些分錄調(diào)成,借:銀行存款 貸:應(yīng)付賬款

李霞老師 

2022 11/10 13:01
你好,那就借預(yù)收賬款貸應(yīng)付。

84784968 

2022 11/10 13:02
預(yù)收賬款也不是借款科目吧,借款好像是其他應(yīng)付款

84784968 

2022 11/10 13:03
上面寫錯(cuò)了,是調(diào)成借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款,變成借款

李霞老師 

2022 11/10 13:04
你好,這里預(yù)收賬款的話不是借款科目,它是調(diào)整科目,因?yàn)橐婚_始咱們做的是預(yù)收,所以說借預(yù)收賬款貸其他應(yīng)付款。這樣是可以的。

84784968 

2022 11/10 13:07
如果沖應(yīng)收做調(diào)整,那是不是應(yīng)該,借:應(yīng)收賬款 貸:預(yù)收賬款 ,然后借:預(yù)收賬款 貸:其他應(yīng)付款?

李霞老師 

2022 11/10 13:08
您好,您剛才不是說已經(jīng)調(diào)到預(yù)收賬款了嗎?沒有的話,您這樣就是做沒問題。

84784968 

2022 11/10 13:09
還沒調(diào),只收到了合同,好的,明白了,謝謝

李霞老師 

2022 11/10 13:10
祝您生活愉快,開心快樂。


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