問題已解決
原材料已入庫,貨款已付從銀行支付,發票未到,怎么做會計分錄



借;預付賬款 貸;銀行存款
借;原材料 貸;應付賬款——暫估
2017 07/02 19:18

84784994 

2017 07/03 16:47
收到發票怎么做分錄?借原材料負數 貸;應付賬款——暫估 負數 借:原材料:貸:預付賬款嗎?

鄒老師 

2017 07/03 16:48
根據發票沖銷暫估
借;應付賬款-暫估 貸;庫存商品或原材料
根據發票入賬
借;庫存商品或原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸;預付賬款

84784994 

2017 07/03 17:09
如果后面材料發票一直沒收到怎么辦?

鄒老師 

2017 07/03 17:11
你好,只能是暫估掛賬

84784994 

2017 07/03 17:13
一直掛著嗎?

鄒老師 

2017 07/03 17:15
你好,本來按規定是需要次月沖銷,但是有的企業沖銷了就會造成庫存負數,所以只能是繼續掛賬
