問題已解決
一張報關單里面有夸大類和非夸大類的商品,我該如何申報退稅及內銷?


您好,學員。
出現這個提示的,說明該生產企業本次申報免抵退的商品代碼的前4位與以往已經申報的所有貨物的商品代碼前4位不一致,即出現跨大類了。
出現這個疑點提示的,需要根據企業自身的業務情況分別處理:
1、如果是自產貨物
屬于生產企業自產貨物的話,該疑點忽略即可。向稅務機關說明情況讓稅局挑過
2、外購視同自產貨物
如果是生產企業外購貨物出口,且符合財稅(2012)39號附件4所規定的10類視同自產之一的,生產企業在申報該商品退稅時,應在出口貨物免抵退申報明細表中的“業務類型代碼”中勾選相應的視同自產代碼:
同時如果是退稅類別為四類的生產企業,還應再填寫《視同自產進貨明細清單》一并進行申報。對于首次申報視同自產跨大類商品的,稅局要開展實地核查,核查后再給予審核。
因此,對于出現上述疑點的,應區別對待:是自產的直接說明情況進行申報;是外購視同自產的,按視同自產申報并進行實地核查。
另外要注意:一些生產企業本來是自產貨物,但是由于是新產品第一次申報,由于前4位商品代碼跟以前的不一致,也出現這個提示了,為了消除這個提示,于是就在免抵退申報明細里的業務類型代碼中勾選了視同自產代碼來申報了,這樣的操作是不可取的,切記!不是視同自產那你還按視同自產申報。
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2022 11/07 16:58
