問題已解決
老師 ,這筆業務回單賬務處理怎么做,沒有發票



這個是你單位支付出去的嘛,借預付賬款,貸銀行存款。
2022 11/03 16:34

84785016 

2022 11/03 16:34
是 公司是付款人

郭老師 

2022 11/03 16:36
可以先放預付賬款里面的。

84785016 

2022 11/03 16:38
好的 老師這種業務做賬摘要怎么寫

郭老師 

2022 11/03 16:42
預付給對方的服務費。

84785016 

2022 11/03 16:45
上月有好幾筆類似的業務,沒有發票,銀行回單上寫的服務費,都放在預付賬款里是嗎,一共60多萬

郭老師 

2022 11/03 16:46
得出那他付款的時候支付的是什么業務啊。

84785016 

2022 11/03 16:48
摘要寫的都是服務費

郭老師 

2022 11/03 16:51
問下出納,他支付的時候是具體的什么業務的?

84785016 

2022 11/03 16:54
收款人是公司老板的另一個卡,只是戶名寫的別人

郭老師 

2022 11/03 16:56
你好,那你們老板需要還錢回來嗎?

84785016 

2022 11/03 16:56
不太清楚,不需要吧

郭老師 

2022 11/03 16:57
那你們得拿發票來報銷啊。

84785016 

2022 11/03 16:57
是不是以往來款做賬啊,不存在服務費

84785016 

2022 11/03 16:58
沒有發票,那怎么做賬,反正不能放在管理費用里

郭老師 

2022 11/03 16:59
對的是的,做不了費用的。

84785016 

2022 11/03 16:59
那您覺得怎么處理比較好?預付賬款嗎

郭老師 

2022 11/03 17:00
你一下子做60萬的管理費用太多了,主要是看你們老板,如果他不想提供發票的話,你直接做費用,如果還錢的話,借銀行存款,貸預付賬款,再紅沖回來,等到時候。

84785016 

2022 11/03 17:02
對的 我上月都做成管理費用了,導致做平衡表的時候,公司利潤很低,老板就問我數據不對,我又把憑證沖銷了

郭老師 

2022 11/03 17:04
那剩下的你們可以自己決定的。
