問題已解決
老師,我想問一下之前的會計已經(jīng)在系統(tǒng)里已經(jīng)勾選認(rèn)證抵稅了,但是公司并沒有這些票,現(xiàn)在要做進項稅額轉(zhuǎn)出,分錄該怎么做呢?



借進項轉(zhuǎn)出? 貸進項稅
2022 11/03 11:12

84785018 

2022 11/03 11:32
這樣寫對不對?

venus老師 

2022 11/03 11:39
你之前就是在待抵扣進項稅里嗎

84785018 

2022 11/03 11:43
之前的會計是這樣做的

venus老師 

2022 11/03 11:48
那貸方是應(yīng)交稅費——進項稅

84785018 

2022 11/03 11:55
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額

venus老師 

2022 11/03 11:57
對的,同學(xué),是這樣的

84785018 

2022 11/03 11:59
好的,謝謝老師!

venus老師 

2022 11/03 14:56
不用客乞,祝你生活愉快
