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老師,我們是貿易公司,貨物在9月采購9月出口,當時沒取得供應商發票,但是開了出口發票,進項是暫估的成本。9月也結轉了成本。 發票在10月取得,發現9月時有一行成本敲錯數字了,成本少了4萬。 如果我不想更正報表,直接走10月賬里沖銷暫估成本、沖銷9月成本結轉。再錄入正確進項,結轉正確成本。這樣可以嗎?

84785013| 提問時間:2022 11/02 19:07
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
可以的,你可以直接在那個十月份的時候來進行調整處理,沒問題的。
2022 11/02 19:09
84785013
2022 11/02 19:10
那我這個調整影響到這個月的主營業務成本了,因為上季度少了4萬。只是安上面事的調整就行,不需要影響未分配利潤科目吧!
陳詩晗老師
2022 11/02 19:12
是的,不影響的,可以這樣處理。
84785013
2022 11/02 19:14
這個金額比較大才這樣調整,如果是同樣情況出口未取得發票只是暫估,又結轉了成本。但是實際取得發票時,相差了0.02,這樣也需要上面的操作?沖兩張憑證,更正兩張?
陳詩晗老師
2022 11/02 19:15
0.02的話,你直接在每個月把那個差額調一下就行了,因為這個金額非常的小,影響都不大。
84785013
2022 11/02 19:16
主要我的庫存科目是數量金額形式的,發票收到跟暫估有差異,那個產品數量就是0,但是余額會有0.0幾...很難看。如果不是一大串的調,不知道跟哪個科目調整合適。
陳詩晗老師
2022 11/02 19:17
你把這個差額調到主營業務成本就行了。
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