問題已解決
公司8月購進設備,計劃11月賣給別的公司,賬務上怎么處理呢?需要辦什么資料手續嗎?



你好,這個設備是你的固定資產的嗎?如果是的話,借固定資產清理
累計折舊
貸固定資產,
借銀行存款
貸固定資產清理
應交稅費、應交增值稅銷項,
然后把固定資產清理余額結轉到營業外收支
簽合同給對方直接開發票就可以了,這個不需要有經營范圍就可以開。
2022 10/31 09:20

84784959 

2022 10/31 09:37
老師,設備是固定資產,購進是專票不含稅原值是30萬,已折舊2個月9500,轉賣20萬,做賬:借固定資產清理290500,累計折舊9500,貸固定資產30萬 借:銀行存款20萬,貸:固定資產清理176991.15,應交稅費增值稅銷項(13%稅率)23008.85 借方:營業外支出113508.85,貸:固定資產清理113508.85(即本科目余額:290500-176691.15),這樣理解對嗎

郭老師 

2022 10/31 09:38
是的,是這么理解的。

84784959 

2022 10/31 09:41
1、我司屬于建筑工程行業,只能開9%的建筑服務專票,要開票給對方,沒辦法開13%的銷售設備的專票,怎么開?2、我司購進設備的進項需要轉出嗎?怎么轉呢?

郭老師 

2022 10/31 09:41
這個不需要做進項轉出的,什么原因需要做進項轉出,銷售固定資產,不需要有經營范圍,直接開就可以啊。

84784959 

2022 10/31 09:50
開9%建筑服務專票給對方?

郭老師 

2022 10/31 09:52
是13的同學不是9%的設備,是13%。

84784959 

2022 10/31 09:55
我們開得出13%的設備發票?

84784959 

2022 10/31 09:58
要是目前款未付清,未計提折舊,那借方不用做累計折舊了?

郭老師 

2022 10/31 09:59
對的,是的,是這么做的。

84784959 

2022 10/31 10:03
假設購進時是普票,那我們可以開普票給對方嗎?

郭老師 

2022 10/31 10:04
可以的可以這么做的。

84784959 

2022 10/31 10:47
要是購進價與銷售價一致,則固定資產清理余額,則不需要轉營業外收支?

郭老師 

2022 10/31 10:50
你好不需要的,沒有余額的不需要轉。

84784959 

2022 10/31 11:51
老師,因此,轉賣固定資產的銷售價定價等于或者大于購進價,會盈利?

郭老師 

2022 10/31 11:55
你好,如果沒有折舊高于進價銷售的話,有盈利。

84784959 

2022 10/31 12:02
對對對 差點忘了 謝謝老師

郭老師 

2022 10/31 12:03
不用客氣,工作愉快。
