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老師好!現金流量表的公式如下,里面的應收項目里面的預付賬款,和應付項目里的預收賬款是不是弄反了,不是說收對收,付對付嗎? 24、經營性應收項目的減少(減:增加)=應收賬款(期初數-期末數)+應收票據(期初數-期末數)+預付賬款(期初數-期末數)+其他應收款(期初數-期末數)+待攤費用(期初數-期末數)-壞賬準備期末余額 25、經營性應付項目的增加(減:減少)=應付賬款(期末數-期初數)+預收賬款(期末數-期初數)+應付票據(期末數-期初數)+應付工資(期末數-期初數)+應付福利費(期末數-期初數)+應交稅金(期末數-期初數)+其他應交款(期末數-期初數)。

84784949| 提問時間:2022 10/27 15:28
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
同學你好 這里是編現金流量表,資產類往來就要經營性應收里。 負債類往來就要在經營性應付里。 咱們不是重分類,按上邊公式去填就對了。
2022 10/27 15:31
84784949
2022 10/27 16:15
那我們統計主表的“銷售商品,提供勞務收到的現金”里面就是包含預收賬款的吧!“購買商品,接受勞務支付的現金”里面就是包含的預付賬款了吧!這里就是收對收,付對付吧!
立峰老師
2022 10/27 16:15
同學,那是主表,現在是附表。
立峰老師
2022 10/27 16:16
原理是一樣的。主表里是區分收和支的。這里只強調一個方向,增加了沒有
84784949
2022 10/27 16:51
哦!那附表里的經營性應收項目:是不是所有項目加一起是“正數”就在附表里直接填進去,“負數”的話就是“負數”填進去相當于減; 經營性應付項目:加一起是負數的話直接填列相當于減,如果是正數的話也是直接填進去。 我理解的對不對老師。
立峰老師
2022 10/27 17:06
那附表里的經營性應收項目:是不是所有項目加一起是“正數”就在附表里直接填進去,“負數”的話就是“負數”填進去相當于減; 經營性應付項目:加一起是負數的話直接填列相當于減,如果是正數的話也是直接填進去。
立峰老師
2022 10/27 17:07
是這樣的。同學。 比如經營性應付項目期末減期初為正數就是”正“,如果是負就填負
84784949
2022 10/27 17:12
好的謝謝老師
立峰老師
2022 10/27 18:26
客氣了,有問題再聯系
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