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老師,請問上月已繳納了銷項增值稅(無進項票抵扣)的,本月開出紅沖,賬務該怎么處理



你好,把上個月那筆分錄紅沖
2022 10/25 17:49

84785045 

2022 10/25 21:59
上月的增值稅已經扣繳了,那這個月紅沖后,這個增值稅怎么弄,也做留抵嗎

小小霞老師 

2022 10/25 22:35
增值稅你可以做留底,你不給對方重新開票嗎?或者你這個月銷售沒有大于進項嗎

老師,請問上月已繳納了銷項增值稅(無進項票抵扣)的,本月開出紅沖,賬務該怎么處理
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