問題已解決
老師,如果今年12月末利潤總額是負數200萬,明年匯算清繳時,招待費需要調增20萬。那20萬的25%是5萬稅金還需要繳納嗎?



好,是按照招待費的發生額60%和收入的5‰。按小的扣。
2022 10/25 09:08

84784986 

2022 10/25 16:42
老師,今年收入100萬,招待費25萬。所以招待費可以扣除5萬,匯算清繳需要調增20萬。但今年虧本200萬,拿20萬招待費還用交稅嗎

玲老師 

2022 10/25 16:42
你好,納稅調整的需要繳納稅款。

84784986 

2022 10/25 16:47
不明白,我當年虧著200萬???為啥還要交稅

玲老師 

2022 10/25 16:52
調整應納稅所得額,然后最后看你的應納稅所得額是多少,稅款是多退少補。如果應納稅所得額是負數就不用交。
