問題已解決
老師,打擾了,想咨詢個廠租方面的做賬問題,比如每月計提廠租,支付廠租費,然后收到廠租發票,這些要怎樣做分錄呢?



同學你好,計提時,借:管理費用等科目,貸:應付賬款。支付時,借:應付賬款,貸:銀行存款。收到發票時,借:管理費用等科目,應交稅費-應交增值稅-進項(取得可抵扣的票據,一般納稅人用于應稅項目,否則,無此分錄),借:管理費用等科目,負數。
2022 10/22 17:57

老師,打擾了,想咨詢個廠租方面的做賬問題,比如每月計提廠租,支付廠租費,然后收到廠租發票,這些要怎樣做分錄呢?
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