問題已解決
老師 認真看一下我問的問題哈!我們物業小區收到7000元的電梯轎廂的廣告費,借:銀行存款7000 貸:其他業務收入7000 物業收到的錢又打到公共收益的對公戶那邊,物業收取30% 公共收益占70%,是不是借:其他業務收入4900 貸:銀行存款 4900 就說明其他業務收入的余額剩3100就是物業的收入了



您好
請問70%是收到后要轉出去的 對么 對方不會開具發票的吧
2022 10/22 07:15

84784971 

2022 10/22 07:16
不會的哦 是轉到公共收益的專戶是行政服務中心?

bamboo老師 

2022 10/22 07:18
借 銀行存款 7000
貸 主營業務收入2100
貸 其他應付款4900
借 其他應付款4900
貸 銀行存款4900
這樣賬務處理比較合理

84784971 

2022 10/22 07:22
老師 這個電梯轎廂的應該不算我們的主營業務收入 ?我們的主營業務收入是物業服務費 ? 我們雖然有收到并開票了7000元的錢 ?我們后面也把4900元的錢打到公共收益的對公戶了啊 ?實際的收入應該只有2100元啊。

bamboo老師 

2022 10/22 07:31
那您收入科目用其他業務收入 是只有2100的收入啊 我分錄也這樣體現的

84784971 

2022 10/22 07:37
老師 我們票開出去的是7000元 ?對公戶也收到了7000元錢 借:銀行存款7000 貸:其他業務收入7000 ?但是我們又打給公共收益4900元錢 實際收入才2100 ?你那個賬務處理是可以的嗎 怎么感覺有點不平的樣子?

bamboo老師 

2022 10/22 08:58
您發票開了7000的話 那收入是要做7000的
那70%也要對方給您憑據啊 不然您不好隨意減少收入的

84784971 

2022 10/22 09:09
老師,公共收益的對公戶是監管賬戶 ,我們轉帳過去只有回單,沒有憑證的,就相當于這5100元是寄存在相關部門的 ? ?那這筆帳應該是怎么做的 ?票雖然開出去7000元 對公戶也收到7000元 但是實際物業到手的只有2100元 ?這筆帳應該怎么做平

bamboo老師 

2022 10/22 09:12
就相當于這5100元是寄存在相關部門的
后期也沒有任何單據么?
沒有文件么?

84784971 

2022 10/22 09:41
有發票 對方有提供發票 那既然有提供發票 是不是就是借:其他應付款 貸:銀行存款 但是收到發票這一塊應該怎么處理,借方是什么 貸:其他應付款

bamboo老師 

2022 10/22 10:09
借:其他業務成本
貸:其他應付款
收入要按照開票金額確認7000 成本4900 利潤2100
