問題已解決
老師,請問一下,資產(chǎn)負債表中有負數(shù)怎么處理? 9月繳納8月的增值稅1888.8元,我做的分錄是借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 繳納時 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 但是最后有一個負數(shù) 9月份的增值稅銷項減掉進項之后是1558.83,現(xiàn)在應該怎么辦?



?你好;? ?你是一般納稅人的話; 你有多繳納的稅費或者留底進項稅; 那么你就會 留底 負數(shù)的??
2022 10/20 14:05

84784977 

2022 10/20 14:08
那現(xiàn)在應該怎么辦呢

meizi老師 

2022 10/20 14:10
?你好;? 你先確定是不是留抵了。 留抵是負數(shù); 是對的??

84784977 

2022 10/20 14:33
那就不用管了 是留抵 就是進項大于銷項,那下個月該怎么處理呢,老師

meizi老師 

2022 10/20 14:35
?你好; 是的; 下個月 你有稅費會抵減的;? ? ?申報表會抵減; 你 報表也會自動抵減的??

84784977 

2022 10/20 14:35
好的,明白了,謝謝老師

meizi老師 

2022 10/20 14:38
不客氣的; 幫到你就好; 滿意請給予評價?

84784977 

2022 10/20 15:23
剛剛查出來,發(fā)現(xiàn)1888.8元是社保 又調(diào)整了一下,請問老師 社保繳納的分錄怎么做?

meizi老師 

2022 10/20 15:31
你好;? 有調(diào)整了下是啥意思??

84784977 

2022 10/20 15:32
不是增值稅,是社保

meizi老師 

2022 10/20 15:38
?你好;? ? ?借應付職工薪酬- 社保; 其他應收款-個人社保貸銀行存款? ?
