問題已解決
老師,每個月增值稅計提和繳納會計分錄該怎么做?然后需要結轉嗎?結轉的分錄呢?



增值稅計提
借:應交稅費-轉出應交增值稅
? 貸:應交稅費-未交增值稅
增值稅繳納
借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
2022 10/18 11:04

84784947 

2022 10/18 11:05
那轉出應交增值稅怎么平呢?

東老師 

2022 10/18 11:06
這樣做是不用平賬的。

84784947 

2022 10/18 11:12
老師,我用億企代賬助手自動結轉的,結轉本月未交增值稅,計提時:借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅,繳納時:借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款,這樣對嗎?然后該怎么辦?

東老師 

2022 10/18 11:12
對,直接這么做就可以了,別的不需要做。

84784947 

2022 10/18 11:15
可是這樣下個月交增值稅時上個月已經交了的增值稅會被統計在一起,用億企代賬助手報增值稅的時候

東老師 

2022 10/18 11:16
不知道您這個是什么會計軟件,不是自己做賬嗎?

84784947 

2022 10/18 11:18
是,賬沒有問題,可是自動生成增值稅報表時增值稅金額與賬上不一致,我感覺是加上了上個月計提的增值稅,該怎么辦呢

東老師 

2022 10/18 11:19
有情況我倒是沒遇到我呢。我都是自己做賬的
