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老師您好!這道題題目是結轉增值稅,但我沒看懂答案,請幫助講解,謝謝!



同學你好
其實就是期末我們要把之前核算的進項稅額/進項稅額轉出都要從對應科目結轉到未交增值稅,通過轉出未交增值稅這個科目過度,月度里邊我們做業務的時候進項稅額借方、進項稅額轉出是貸方,月底結轉就是反方向,然后轉出未交增值稅這個就軋差就可以了,軋差的數轉入未交增值稅里邊。
2022 10/17 16:29

老師您好!這道題題目是結轉增值稅,但我沒看懂答案,請幫助講解,謝謝!
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