問題已解決
老師我問一下我的計提工資和發放工資對嗎



你好;? ? 不對哦; 看我寫的參考 :? ?全套分錄我都給你咧了。 參考下??
1、計提工資:
借:管理/銷售費用等
貸:應付職工薪酬——工資
2、計提社保:(企業部分)
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——社保
3、次月發放工資時:
借:應付職工薪酬——工資
貸:其他應收款——社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現金/銀行存款
4、上交杜保:
借:應付職工薪酬——社保
其他應收款-個人社保
貸:庫存現金/銀行存款
5、上交個人所得稅:
借:應交稅費——應交個人所得稅
貸:銀行存款
?
2022 10/17 10:19

84785002 

2022 10/17 10:25
計提工資是稅前的是嗎

84785002 

2022 10/17 10:25
那我之前都計提錯了需要怎么處理呢

meizi老師 

2022 10/17 10:27
你好1; 是的; 2.? 紅沖了重新做? ?

84785002 

2022 10/17 10:33
之前幾年都錯著呢

meizi老師 

2022 10/17 10:37
?你好;? ?你之前錯誤的 ;? 那就先不動了。? 22年10月開始按正確的做? ?

84785002 

2022 10/17 10:38
那之前就這樣了嗎

meizi老師 

2022 10/17 10:40
?你好;之前的 不影響成本費用的 就不用動了。假如你少做了過度科目的; 如果成本費用影響了。 就必須要改? ?

84785002 

2022 10/17 10:45
好的謝謝

meizi老師 

2022 10/17 10:48
不客氣的; 幫到你就好; 滿意請給予評價?
