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老師您好! 我公司是小規模,現在是開票稅率是0,9月份紅沖了一張2021年的發票,稅額是負數,怎么處理?



你好
根據你的描述,這個是紅沖之前的發票,這種是超過90天了,你這個就不能紅沖了
2022 10/16 20:09

84785038 

2022 10/16 20:13
9月份已經紅沖了怎么辦,老師?

王超老師 

2022 10/16 20:18
那你就以負數來申報的,

84785038 

2022 10/16 20:20
比如這個月開票4萬塊都是免稅的,紅沖的這一張多出來了幾十塊錢的稅款,怎么處理?

84785038 

2022 10/16 20:21
紅沖的這一張發票多出來了幾十塊錢的稅款還是負數,怎么處理?

王超老師 

2022 10/16 20:32
你這個稅款是在下一個月的時候來抵扣的

84785038 

2022 10/16 20:52
老師,我公司是小規模納稅人,到今年12月底之前開票都是免稅

84785038 

2022 10/16 20:53
紅沖的這一張多出來的幾十塊錢的稅款還是個負數,怎么處理呀?

王超老師 

2022 10/16 20:53
是的,因此要作為負數來體現的

84785038 

2022 10/16 20:58
老師,那在12月31號之前這張紅沖的負數發票的負數稅款一直就掛在賬上嗎?

王超老師 

2022 10/16 21:18
不是,后面申報的時候,是會抵扣的

84785038 

2022 10/16 21:27
也就是到明年一月份不免稅的時候才抵扣嗎

84785038 

2022 10/16 21:28
老師,我公司是小規模納稅人,現在到12月底開的都是免稅發票,負數發票可不是一直就掛在賬上嗎?

王超老師 

2022 10/16 21:46
是的,因為今年比較特殊,因此要到明年了
