問題已解決
老師收到留底退稅的分錄怎么做



同學你好
企業收到留抵退稅款時應做如下會計處理:
借:銀行存款
貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
2022 10/16 16:27

84784988 

2022 10/16 16:28
老師這個要計提嗎

84784988 

2022 10/16 16:29
還有這個收入要交增值稅嗎

立峰老師 

2022 10/16 16:31
不用計提。后邊城建稅與附加上,直接把這一塊就減掉。

立峰老師 

2022 10/16 16:32
后邊的附表上,這一塊不參與計算附加稅。

立峰老師 

2022 10/16 16:32
這個收入影響增值稅。

立峰老師 

2022 10/16 16:32
交與不交以當月末的應納稅額為準。
