問題已解決
我們是銷售方,9月份開票10000給甲方,最后甲方扣除了3000只匯款給我們7000.請問這3000的差額票怎么處理



同學你好
是差額納稅的嗎
2022 10/14 11:10

84784954 

2022 10/14 11:11
不是,就是正常的銷售,就是這3000收不回來了,被甲方給扣除了,不給錢了就是,

樸老師 

2022 10/14 11:14
那這個沒有發票嗎
沒有發票只能計入營業外了

84784954 

2022 10/14 11:36
開發票開了1萬,實際只收到7000的錢,還有3000收不回來了,叫對方給我們開紅字,還是我們銷售方自己開紅字

樸老師 

2022 10/14 11:43
他們勾選了嗎
發票
沒勾選你們自己申請紅字發票信息表
但是發票不能部分紅沖呀

84784954 

2022 10/14 12:03
還沒問,如果勾選了怎么處理,沒勾選就自己申請3000紅字嗎

樸老師 

2022 10/14 12:05
嗯
沒勾選自己申請就可以

84784954 

2022 10/14 12:11
如果勾選了呢

樸老師 

2022 10/14 12:16
那就客戶申請紅字發票信息表
你們開紅字發票

84784954 

2022 10/14 13:32
現在客戶要求重新開個7000的,1萬的發票退還我們,但是對方已經抵扣過了這個1萬,他們就要開個1萬的紅字信息表給我們對嗎

樸老師 

2022 10/14 13:39
同學你好
對的
是這樣的

84784954 

2022 10/14 13:47
如果對方已經抵扣,也不愿意給我們開紅字,怎么辦

樸老師 

2022 10/14 13:53
同學你好
那就只能計入營業外支出了
