問題已解決
你好老師,九月份開具了今年九月份到明年六月份的管理費收入發票,十月該如何做憑證?



同學您好,借:應收賬款,貸:應交稅金-應交增值稅(銷項稅額)
每月收入借:應收賬款,貸:主營業務收入,
2022 10/14 09:51

84784985 

2022 10/14 09:54
錢在十月已經全部打過來了,如果掛預收賬款該怎么做呢?

易 老師 

2022 10/14 10:04
同學您好,借:銀行存款 ,貸:應交稅金-應交增值稅(銷項稅額)預收賬款
每月收入借:預收賬款,貸:主營業務收入,
