問題已解決
你好,老師,如果我們新公司剛成立,本月銷項10,進項12,那我們這個分錄怎么寫



你好?
你好同學:
結轉銷項稅額、進項稅額 ?
? ?增值稅結轉:
1、結轉進項稅額:
借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅
貸:應交稅費——應交增值稅(進項)
2、結轉銷項稅額:
借:應交稅費——應交增值稅(銷項)
貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅
?3、結轉未交增值稅?
借 未交增值稅2,轉出多交增值稅 2
2022 10/13 10:39

84785034 

2022 10/13 10:41
謝謝,最后結轉未交增值稅分錄是這樣嗎
借:未交增值稅2
貸:轉出未交增值稅2

玲老師 

2022 10/13 10:44
是的,這樣處理就是屬于進項留抵了。是的,這樣處理就是屬于進項留底了。

84785034 

2022 10/13 11:27
謝謝,如果我們有一張未勾選的進項發票,金額5,稅額1,金額結轉了成本,那我們稅額該怎么處理,分錄怎么寫

玲老師 

2022 10/13 11:31
你好 沒勾選的進項記待認證進項 不影響成本結轉
