問題已解決
供應商去年12月開的專票,今年4月才給我們,這個票怎么入賬呢



直接坐到今年
具體的什么業務的
2022 10/12 23:05

84785043 

2022 10/12 23:07
項目勞務分包發票

郭老師 

2022 10/12 23:11
收入在幾月份確認的

84785043 

2022 10/12 23:26
收入在1月

84785043 

2022 10/12 23:27
收入在一月和12月確認具體要怎么做呢

郭老師 

2022 10/13 08:11
12月份借工程施工貸應付賬款,
一月份借主營業務成本貸工程施工

郭老師 

2022 10/13 08:12
如果收入在12月份的,借以前年度損益調整貸應付賬款

84785043 

2022 10/13 08:28
以前年度損益這個科目會影響資產負債表和利潤表的勾稽關系不對,這個怎么調呢

郭老師 

2022 10/13 08:29
你好,可以忽略不用調整的。

84785043 

2022 10/13 08:37
金額大的話,不調整會不會有問題啊

郭老師 

2022 10/13 08:39
不調整不會有問題的。

84785043 

2022 10/13 09:03
那勾稽關系不對也沒有影響嗎?

郭老師 

2022 10/13 09:04
你好,勾稽關系不一致不用調整的。你調整了之后,你去年12月末和今年一月初的不一致了
