問題已解決
老師,進項稅額不可以抵扣轉出應該怎么做賬呀?



借:原材料,貸:應交稅金-應交增值稅(進項稅額轉出)
2022 10/12 14:45

84784959 

2022 10/12 14:48
這個原材料是什么呢

84784959 

2022 10/12 14:50
老師,我們是運輸公司,去年9月份買的大車固定資產(chǎn),去年9月已經(jīng)認證了,今年說不能抵扣讓轉出來,我應該怎么做呢?

易 老師 

2022 10/12 15:02
借:固定資產(chǎn),貸:應交稅金-應交增值稅(進項稅額轉出)

84784959 

2022 10/12 15:17
好的,這就屬于調賬了嗎?

易 老師 

2022 10/12 15:44
學員您好,是的,對的
