問題已解決
管理費用的估計分錄~收到發票的沖銷分錄



暫估,一般為:借:管理費用,貸:應付賬款,付款為借:應付賬款,貸;銀行存款,票到沖暫估用紅字借:管理費用紅字,貸:應付賬款紅字,
你好,
據發票記
借:管理費用
應交稅費-應交增值稅(進項)
貸:應付賬款
2022 10/11 20:10

84784957 

2022 10/11 20:12
暫估的時候不是要有二級科目暫估嗎?暫估放到管理費用合適不是放到應付帳款合適?

84784957 

2022 10/11 20:12
暫估的時候不是要有二級科目暫估嗎?暫估放到管理費用合適還是放到應付帳款合適?

易 老師 

2022 10/11 20:46
同學您好,放到應付帳款合適
