問題已解決
老師你好,我們公司因為和另外一個公司合伙做一個項目,現在公司要求人員工資和社保都要分攤一半到另外一個公司,那現在我們應該如何操作呢



?你好;? ? ?那你們就得涉及開票的 ; 如果對方要承擔的話;? 你就得開票出去的??
2022 10/11 09:36

84784989 

2022 10/11 09:38
老師,我還不太明白你的意思,意思是如果需要發的工資是10萬,這10萬由我們公司發出去,但是對方公司轉5萬到我們的賬上,這5萬塊錢算是我們的收入,要把發票開給對方公司是嗎?

meizi老師 

2022 10/11 09:40
?你好;? 意思是 對方承擔支付給你; 對方不要求i開票嗎? ?

84784989 

2022 10/11 09:43
要求的,但是我們沒有這方便的票。我們能開的票是企業管理服務費的票。

meizi老師 

2022 10/11 09:49
?你好;? ? ? 你偶爾發生 可以直接開發票內容; 到時你就得做其他業務收入哈? ?

84784989 

2022 10/11 09:53
老師,你看這樣行不。
工資各發各的,因為社保是公司一直發著的,社保的話讓他們把他們應該分攤的款轉過來,我們作其他業務收入

meizi老師 

2022 10/11 09:57
?你好;? ?可以的;? 但是你要? 看對方要求發票不??

84784989 

2022 10/11 09:58
要求的話那需要怎么操作老師,因為那個公司的賬也是我來做

meizi老師 

2022 10/11 10:02
你好; 開票; 你做; 借銀行存款貸其他業務收入; 應交稅費-應交增值稅;? 你之前承擔的是全額計入? 工資部分去 了嗎??

84784989 

2022 10/11 10:04
老師,我們是小規模都要做應交稅費-應交增值稅嗎
計入了的,因為是從9月份開始的,馬上發工資,牽址到社保就有點不懂了

meizi老師 

2022 10/11 10:09
?你好 ; 你現在免稅的; 不用做 增值稅了。? ??開票; 你做; 借銀行存款貸其他業務收入??

84784989 

2022 10/11 10:11
好的,非常感謝老師

meizi老師 

2022 10/11 10:15
不客氣的;幫到你就好? ?
