當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師請問,去年五月份租的廠房對方未開票(三年租期),今年九月才開票,租金付了二年共25000。九月入賬借預(yù)付賬款貸現(xiàn)金。攤銷:借管理費(fèi),貸預(yù)付賬款。管理費(fèi)金額多少,去年未開票一直未攤銷



你好,每月按25000/24攤銷。去年的8個(gè)月費(fèi)用沖減利潤分配
2022 10/11 09:06

84784961 

2022 10/11 09:29
去年的借利潤分配-未分配,貸預(yù)付賬款,今年的本月按25000/24×9?

家權(quán)老師 

2022 10/11 09:32
是的,就是那樣計(jì)算的哈

84784961 

2022 10/11 09:33
另財(cái)務(wù)軟件中無利潤分配科目,可否直接改本負(fù)債表中預(yù)付賬款和利潤分配一未分配這二個(gè)科目的期末數(shù)?

家權(quán)老師 

2022 10/11 09:36
是的,就是那樣操作的哈
