問題已解決
老師,請問 如何清理公司歷年往來掛賬, 如 應收應付 預收預付 其他應收其他應付, 都是掛賬,沒有實際業務了。



你好,既然沒有實際業務,為什么這些科目還有余額掛賬呢?
2022 10/11 07:58

84784948 

2022 10/11 08:01
老師,原來我們公司找的代賬,賬目不規范,老板也不懂財務,好多都是給了發票,老板私卡轉給供貨商,收到的款轉入私卡賬號,客戶又讓開發票

鄒老師 

2022 10/11 08:03
你好,單位之間的交易,應當通過公對公結算,而不應當用個人賬戶代替單位賬戶進行收付

84784948 

2022 10/11 08:09
老師,我明白,關鍵是之前的往來如何處理呢

鄒老師 

2022 10/11 08:10
你好,需要把其他應收款收回,其他應付款支付,往來科目余額才可以結平啊?

84784948 

2022 10/11 08:13
老師,這是不是需要一點一點結平呢?如果突然一次結平,系統會有預警嗎

鄒老師 

2022 10/11 08:15
你好,個人建議是慢慢結平,而不是一次性處理完。
突然一次結平,系統是可能會有預警的?

84784948 

2022 10/11 08:27
老師,金稅三期系統現在對公司的往來賬會有預警嗎

鄒老師 

2022 10/11 08:27
你好,金稅三期沒有針對?往來賬的預警?

84784948 

2022 10/11 08:31
老師,那現在三期主要是針對哪些項目的預警呢

鄒老師 

2022 10/11 08:34
你好,三期主要是針對哪些項目的預警(這個不清楚,抱歉)
