問題已解決
老師你好,我想問一下,有些往來存在零點幾的尾差,這種怎么處理;還有之前的一些供應商因為有些原因,有些錢沒付,一直掛在賬上,這個怎么處理



你好,這種情況就通過營業外收入或者營業外支出來調整就可以。
2022 10/09 15:40

84785044 

2022 10/09 15:45
這個調整一般是在什么時候做,需要提供什么資料附加呢

東老師 

2022 10/09 15:45
這個一般可以在年底的時候做處理

老師你好,我想問一下,有些往來存在零點幾的尾差,這種怎么處理;還有之前的一些供應商因為有些原因,有些錢沒付,一直掛在賬上,這個怎么處理
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