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老師,不同類型的報銷單,報銷人是同一個人,出納一筆轉賬的,怎么做賬呢,借:管理費用-辦公費 管理費用-差旅費 貸:銀行存款,這樣寫一筆可以嗎

84784972| 提問時間:2022 10/09 10:23
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 ;? ? ?都是辦公費發生的; 可以一起來做賬 ; 但是如果多個業務的; 不能這樣寫哈??
2022 10/09 10:27
84784972
2022 10/09 10:30
那怎么處理呢,出納已經一筆轉給他了
84784972
2022 10/09 10:34
這個都是我們公司有第一筆收入之前發生的,我能不能全給他計入開辦費,借:管理費用-開辦費 貸:銀行存款,這樣行嗎
meizi老師
2022 10/09 10:34
?你好;? 轉款可以 ;但是你分錄要列清楚明細哈? ? ; 籌建期 可以的??
84784972
2022 10/09 10:35
分錄列清楚明細,這個沒理解,我就是列明細了啊,給他分清楚了,哪些是差旅,哪些是辦公,這樣不可以嗎
meizi老師
2022 10/09 10:38
你好;? 你籌建期的 就寫 管理費用- 開辦費一起做; 我上面說按明細是以為你進入了營業期了? ?
84784972
2022 10/09 10:42
老師,我是這種情況哈,八月份的時候我們已經開始營業了,但是還沒有發生第一筆收入,這個屬于籌建期嗎,
84784972
2022 10/09 10:43
如果是是經營期發生這種業務,我應該怎么做賬呢
meizi老師
2022 10/09 10:48
你好;? ?屬于籌建期的;? ? 經營期的話; 要 分明細來; 比如 辦公費; 福利費; 招待費都要做二級科目區分哈?
84784972
2022 10/09 10:50
籌建期懂了,那我理解老師的意思,就是經營期,我就做一筆分錄,借:管理費用-辦公費,管理費用-招待費 貸:銀行存款,這樣是可以的,就是二級明細寫清楚就行了對吧
meizi老師
2022 10/09 10:51
你好 ;? ? ? 是的; 就對了。? 就是這樣做??
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