問題已解決
老師,四月份有兩張發票已經抵扣認證,現在發現這兩張發票沒入賬,現在怎么處理呢



你好,現在補上就可以的,購買商品的嗎?如果是的話,借庫存商品應交稅費,應交增值稅進項貸銀行存款。
2022 10/09 09:41

84785020 

2022 10/09 09:43
一張是購買的辦公用品,第二張是租打印機的發票,我在4月做賬時直接做了價稅合計金額,沒有做進項

郭老師 

2022 10/09 09:45
你好,當時是借管理費用貸銀行存款嗎?

郭老師 

2022 10/09 09:45
現在借應交稅費,應交增值稅進項借管理費用負數。

84785020 

2022 10/09 09:45
是的,少了應交稅費-進項

郭老師 

2022 10/09 09:47
你好,上面給你寫了份,我看一下。

84785020 

2022 10/09 09:50
之前分錄是借管理費-租賃費1150
貸銀行存款1150 現在借應交稅費-進項65.09 借管理費1150?

郭老師 

2022 10/09 09:52
同學填寫的是稅額發票的稅額。

郭老師 

2022 10/09 09:52
借應交稅費、借管理費用,負數
都是稅額。

84785020 

2022 10/09 09:57
好的,只是借方的管理費用為負數?

郭老師 

2022 10/09 09:58
對的是的對的是的對的是的。

84785020 

2022 10/09 10:03
好的謝謝老師

郭老師 

2022 10/09 10:03
不用客氣工作順利
