問題已解決
麻煩老師幫忙解答,我算的是5萬多,申報時系統算的是3萬多,想問一下3萬多是怎么算出來的?



你好; 你這個是什么業務的; 增值稅申報表嗎? 你看看上期是否有留底進項稅?
2022 10/08 16:34

84785010 

2022 10/08 16:35
企業所得稅

84785010 

2022 10/08 16:36
存在上期留底嗎?

84785010 

2022 10/08 16:37
怎么感覺你們會計學堂的老師,現在越來越不靠譜了

meizi老師 

2022 10/08 16:41
你好; 因為你提問沒有描述是什么稅種; 所以我以為你是有留底的進項稅抵減了。? 是增值稅部分的繳納 ; 你沒有提問完整哦 ; 所以我只是猜測而已 ;? ?

84785010 

2022 10/08 16:54
我現在是企業所得稅

meizi老師 

2022 10/08 16:58
企業所得稅; 注意去看看是否有加計扣除 (比如研發費用 加計扣除可以抵減部分所得稅的,在3季度可以抵減的) 或者是去看看 是否有彌補虧損 ;? ?也會減少所得稅的?
