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老師,小規模企業,開普票3000給別人,分錄寫的對嗎? 借:應收賬款3000 貸:主營業務收入3000 收到款項時寫,借:銀行存款3000 貸:應收賬款3000 月末結轉的話應該再怎么寫的

84784973| 提問時間:2022 10/08 11:12
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,是對的,結轉就是 借 主營業務收入? 貸 本年利潤
2022 10/08 11:15
84784973
2022 10/08 11:22
嗯嗯,老師,我們小規模對方是一般納稅人要求我們開了專票,開票后的憑證,和收到款時憑證分錄分別應該怎么寫呢
小鎖老師
2022 10/08 11:23
借 應收? 貸 收入? 應交稅費 收款時? 借 銀行? 貸 應收
84784973
2022 10/08 11:26
老師,結轉也是借:主營收入 貸:本年利潤嗎 關于稅費還需要做什么其他分錄嗎
小鎖老師
2022 10/08 11:28
嗯對,其他的也沒啥了
84784973
2022 10/08 11:33
謝謝哦,老師,關于成本類的,工程施工直接和間接項目,這些月末都是需要結轉到主營業務成本科目的對嗎? 比如說我有個機械租賃費6萬 收到對方開來的票時 借:工程施工 間接費用 機械費6萬 貸:應該是什么科目 結轉又是如何寫的,概念比較模糊,麻煩您了
小鎖老師
2022 10/08 11:35
你沒有支付錢嗎請問
84784973
2022 10/08 11:36
支付了,那就是貸銀行存款對嗎,月末結轉時需要怎么寫分錄呀
小鎖老師
2022 10/08 11:39
對,結轉的時候? 借 主營業務成本 貸工程施工 間接費用 機械費
84784973
2022 10/08 12:05
好的好的,謝謝老師!
小鎖老師
2022 10/08 12:06
不客氣的,麻煩給一個五星好評喲,謝謝
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