問題已解決
老師好,建筑公司開業幾年一直沒建賬,現在才開始建賬,要怎樣建賬才合適。



你好,需要根據業務發生情況,把之前的賬務處理補齊?
2022 10/07 14:33

84785041 

2022 10/07 14:42
我把應收賬款理清楚了,借應收賬款,貸方是什么科目合適。

84785041 

2022 10/07 14:44
還有應付賬款,借方是什么科目合適,貸方應付賬款。

鄒老師 

2022 10/07 14:45
你好,需要根據業務發生情況,把之前的賬務處理補齊?
比如實現收入,款項沒有收到
借:應收賬款?,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
比如購進材料,款項沒有支付
借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款

84785041 

2022 10/07 14:48
我10月份建賬,把10月初的現金和銀行存款,借現金或銀行存款,貸實收資本,這樣可以嗎

鄒老師 

2022 10/07 14:49
你好,不可以。
需要根據業務發生情況,把之前的賬務處理補齊 ,這個才是處理辦法

84785041 

2022 10/07 14:54
應收賬款和應付賬款我明白怎么做了,那期初現金和銀行存款要怎么做分錄合適。

鄒老師 

2022 10/07 14:55
你好,把之前業務發生的分錄補齊,自然就有期初現金和銀行存款的余額啊
只需要針對發生額做分錄,而不是針對期初余額做分錄啊
