問題已解決
老師您好,我申報出口退稅,提交數據自檢,出現如下,是什么原因



同學你好
根據您上邊的提示,應是報關單、進項稅發票信息還沒有回傳到電子稅務局。
第一條是提示您申報出口的數量大于報關單數量。
你再檢查下。
2022 10/06 18:36

84785005 

2022 10/06 19:15
報關單,進項發票還沒有回傳到電子稅務局局?那我要怎么處理

立峰老師 

2022 10/06 19:17
你是第一次申報嗎?在電子稅務局出口退稅模塊都可以實現的。

84785005 

2022 10/06 19:20
是第一次申報

立峰老師 

2022 10/06 19:22
你的報關單都導入了吧/

84785005 

2022 10/06 19:38
我是通過電子稅務局在線申報自己采集的報關單

立峰老師 

2022 10/06 19:42
那應是數據還沒有傳遞過來,你把提出有問題的這幾個,
看一下說申報出口數量與報關單剩余使用數量,包括下邊的提票逐張檢查一下。如果實際有,而上邊有提示,應還是信息傳遞的原因。

立峰老師 

2022 10/06 19:45
另外,我們的數據如果用到申報期數據,要等申報期結束后才能作出口退稅申報。

84785005 

2022 10/06 19:46
沒有利用申報期數據,我現在申請出口退稅是退5-6月的

立峰老師 

2022 10/06 19:49
第一個問題,你再看一下是不是報關單上的單位和數量和你申報的數量和單位不一樣

立峰老師 

2022 10/06 19:52
沒有信息的,你要按下列方法去作。
進項稅發票需要在綜合服務平臺中做退稅勾選認證。
出口企業去主管稅務機關進行退稅申報預審,提示沒有出口報關單信息和增值稅專用發票信息的,企業可以按照以下方法操作:
根據《國家稅務總局關于調整出口退(免)稅申報辦法的公告》(國家稅務總局公告2013年第61號)第2條規定:稅務機關受理企業出口退(免)稅預申報后,應及時審核并向企業反饋審核結果.如果審核發現申報退(免)稅的憑證沒有對應的管理部門電子信息或憑證的內容與電子信息不符的,企業應按下列方法處理:
1.屬于憑證信息錄入錯誤的,應更正后再次進行預申報;
2.屬于未在中國電子口岸出口退稅子系統中進行出口貨物報關單確認操作或未按規定進行增值稅專用發票認證操作的,應進行上述操作后,再次進行預申報.
3.上述原因外,可填寫《出口企業信息查詢申請表》,將缺失對應憑證管理部門電子信息或憑證的內容與電子信息不符的數據和原始憑證報送至主管稅務機關,由主管稅務機關協助查找相關信息.主管稅務機關如果查詢電子數據傳輸系統有電子信息,可通過出口退稅審核系統運維層報省局運維處理.
