問題已解決
老師,3月做了應付暫估,5月來了發票是只沖應付暫估呢,還是沖3月憑證借:原材料,貸:應付賬款暫估



把暫估的那筆分錄紅沖,再按發票入賬。
2022 09/29 11:54

84785002 

2022 09/29 12:19
是沖3月憑證借:原材料,貸:應付賬款暫估,再做借:原材料,應交稅金-進項稅額,貸:應付賬款是嗎?

玲老師 

2022 09/29 12:27
對的,這樣處理就是正確的。這兩筆分錄都在五月份做。

84785002 

2022 09/30 09:41
老師,我認為,我的材料是3月到的,3月應該是做借:原料料,貸:應付賬款-暫估

玲老師 

2022 09/30 09:56
對,3月 收到材料就入賬是對的? ?就是暫估,收到發票時再沖這個暫估??
