問題已解決
老師,去年的成本,做錯了,做到福利費了。現在我要怎么調整啊? 本來正確的分錄是:借:主營業務成本 貸:應付賬款-xxx 但是之前會計做成:借:管理費用福利費 貸:庫存現金



借以前年度損益調整,貸以前年度損益調整,然后你這個福利費全額抵扣了嗎。
2022 09/23 12:10

84785039 

2022 09/23 12:12
不知道有沒有抵扣,怎么看有沒有抵扣啊?
調整具體的分錄,及二級科目是怎么做啊?

郭老師 

2022 09/23 12:13
看一下你職工薪酬明細表,福利費調增了沒?

郭老師 

2022 09/23 12:13
二級科目沒有的,涉及到以前年度損益的,如果不涉及到匯算清繳的,用以前年度損益調整來科目做,沒有二級科目。

84785039 

2022 09/23 12:14
那我應付賬款,不還是對不上了?

郭老師 

2022 09/23 12:15
借應付賬款貸庫存現金。

84785039 

2022 09/23 12:18
就是說:
借:以前年度損益調整 貸以前年度損益調整
借:應付賬款 貸:庫存現金
這樣調整對吧

郭老師 

2022 09/23 12:22
可以的,可以這么做的。

84785039 

2022 09/23 12:25
好的,謝謝

郭老師 

2022 09/23 12:27
不用客氣,工作愉快。
