問題已解決
公司7月份還沒收到房租費(2022.6-2022.12)發票分錄做的是:借:預付賬款20 貸:銀行存款20 現在8月份收到發票和攤銷的時候,應該怎么做帳啊?



六月份到八月份的一次做借管理費用、應交稅費、應交增值稅進項貸預付賬款。
2022 09/21 11:17

84785041 

2022 09/21 11:17
那我想體現收到發票也做一步

郭老師 

2022 09/21 11:18
你好,管理費用這個不就是了嗎。

84785041 

2022 09/21 11:19
但是你管理費用不是只做了6-8月份的嗎,不是發票全額入的

郭老師 

2022 09/21 11:20
你好,不可以全部做的,剩余的那些還沒有發生,不能做,當月做,按月分攤,從九月份開始借管理費用,貸預付賬款,每個月坐著。
