問題已解決
查到公司2019年有4張跨月紅沖發票未入賬,增值稅申報表是對的,現在我如何做賬調整,是直接做在當期嗎?金額加起來3萬左右



借:利潤分配-未分配利潤
貸:應交稅費-增值稅-進項轉出
2022 09/15 20:27

84785024 

2022 09/15 21:11
是銷售的紅字發票

84785024 

2022 09/15 21:12
不做在當期嗎?那這樣以前年度的所得稅就交多了

家權老師 

2022 09/15 21:37
都跨年的了呀,應該調整19年的利潤

84785024 

2022 09/15 21:38
那就是19年主營業務收入做多了,多交稅了

家權老師 

2022 09/15 21:41
是的,就是19年主營業務收入做多了,多交稅了

84785024 

2022 09/15 21:41
那就是還是用以前年度損益調整來做,多交稅就不用管了

家權老師 

2022 09/15 21:57
是的,還是用以前年度損益調整來做,多交稅就不用管了
