問題已解決
老師,我們單位買了白酒,用于招待。開的增值稅專用發票,可以抵扣嗎?如果不可以,但是在認證平臺已經做了抵扣認證了,該如何處理?



你好,單位買了白酒,用于招待,不可以抵扣進項稅額。
是做勾選不抵扣處理?
2022 09/14 10:37

84784963 

2022 09/14 11:14
好的老師,那分錄就直接借:管理費用-業務招待-白酒 貸:銀行存款

鄒老師 

2022 09/14 11:15
你好,是的,是這樣的

84784963 

2022 09/14 11:25
好的老師 謝謝老師

鄒老師 

2022 09/14 11:25
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。

84784963 

2022 09/14 17:28
老師,前面說的問題,在發票抵扣平臺已經將白酒的專票中稅額做了不勾選認證操作。到電子稅務局平臺中自動默認到待抵扣欄中。這樣石對的嗎?

鄒老師 

2022 09/14 17:29
你好,不勾選認證,那就不會在待抵扣欄次體現啊?

84784963 

2022 09/14 17:31
老師,在這里默認了

鄒老師 

2022 09/14 17:35
你好,你確定你是做了不抵扣勾選嗎??

84784963 

2022 09/14 17:38
老師,不勾選在這里做是不

鄒老師 

2022 09/14 17:39
你好,是的,是這個地方

84784963 

2022 09/14 17:41
然后進去之后出來數據,勾選了且填寫了不認證的原因。我現在再上去認證平臺后 自動默認9月了。9月目前就沒有需要認證勾選的。如果說8月我有一份沒有認證的話,那會自然帶到9月的是吧老師。可是9月沒有

鄒老師 

2022 09/14 17:43
你好,有一份沒有認證的話,就不會在待認證體現啊?

84784963 

2022 09/14 17:45
但是電子平臺系統就是默認到那里去了

鄒老師 

2022 09/14 17:46
你好,那就需要問軟件開發單位,是什么原因導致的了?
