問題已解決
新辦企業(yè)是一般納稅人,有進(jìn)項(xiàng)票,無銷項(xiàng)票,進(jìn)項(xiàng)票入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,還是什么科目?



是的,進(jìn)項(xiàng)票入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
2022 09/14 10:29

84784977 

2022 09/14 10:33
可是籌建期一直沒有銷項(xiàng),是不是可以轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?

家權(quán)老師 

2022 09/14 10:38
可以暫時(shí)不認(rèn)證的,可以轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證增值稅

84784977 

2022 09/14 10:41
如果已經(jīng)轉(zhuǎn)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,需要轉(zhuǎn)到待認(rèn)證增值稅嗎?

家權(quán)老師 

2022 09/14 10:49
待抵扣進(jìn)項(xiàng)是屬于已經(jīng)認(rèn)證還沒抵扣的,只適用于輔導(dǎo)期納稅人

84784977 

2022 09/14 10:50
明白,感謝

家權(quán)老師 

2022 09/14 10:54
不客氣,祝你工作順利;方便的話,麻煩給個(gè)5星好評哦。禮貌用語請勿回復(fù)
