問題已解決
老師,我們這個月購進貨物進項稅額是1000,銷項稅額是2000,那也就是說要繳納1000的增值稅,但是如果我們之前有留底稅額3500,那是不是意味著要繳納的這1000增值稅,直接可以抵扣掉,并且也不用繳納附加稅的?



對的是的是這個意思的。
2022 08/31 12:22

84784994 

2022 08/31 12:26
老師,你看我這個分錄對不對,我購進原材料,然后又賣出去的分錄。借:原材料? ? ?應交稅費進? ?貸銀行存款。賣出去時,借銀行存款 貸:其他業(yè)務收入? 應交稅費? 銷稅? 借:其他業(yè)務成本? 貸原材料

郭老師 

2022 08/31 12:27
對的,是的,是這么做的。

84784994 

2022 08/31 12:31
那老師,我如果是350萬購入是含稅的,稅率是13%,并且銷售出去時也是350萬含稅,稅率13%,那根據(jù)我上面的分錄,是不是不用繳納增值稅和企業(yè)所得稅,老師要仔細回答我哦,這個是我們公司真實業(yè)務。是我要面臨解決的問題。我稍后會好評哦。

郭老師 

2022 08/31 12:34
你好是的
不需要繳納的

84784994 

2022 08/31 12:35
謝謝老師,明白了。我會好評的。

郭老師 

2022 08/31 12:42
不用客氣,工作愉快,感謝
