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老師 ,我公司老板6月取走1萬元備用金。現在就給回來3000的票。還給了一些4月份的發票5000元。我這怎么沖賬啊?



借管理費用 貸其他應收款? ?庫存現金
2022 08/30 13:34

84785015 

2022 08/30 13:40
老師,我想把他給的4月份的票,也能沖了他6月的其它應收款 應該怎么處理?

東老師 

2022 08/30 13:41
把4月份的發票做到6月份就行了

84785015 

2022 08/30 14:01
老師,老板是6月份從公司拿的備用金。

東老師 

2022 08/30 14:01
對啊,拿來的四月份的發票做賬就行

84785015 

2022 08/30 15:05
是不是得用6月份以后的票,來沖其它應收款啊?

東老師 

2022 08/30 15:05
哦,也可以,拿到六月份以后的報銷

84785015 

2022 08/30 16:46
老師,我明白可以在后期報銷。我問的意思是,如果是老總是6月才借的款,回來報銷用4月份的發票,我要把這4月份的票沖減老總的其他應收款,是不是不合適?

東老師 

2022 08/30 16:47
是的,這個不太合適? 你可以把四月份的發票做到四月 然后老板6月份拿錢的時候可以沖銷4月份的代墊款
