問題已解決
老師,跨年的固定資產殘值成負數了,多提了折舊賬務處理怎樣?



你好
借:累計折舊
貸:以前年度損益調整
2022 08/30 09:15

84785000 

2022 08/30 09:19
能管理費負數累計折舊負數沖不

84785000 

2022 08/30 09:20
然后把固定資產明細表中負數改成凈值0可以吧

王超老師 

2022 08/30 09:20
這個不是標準的賬務處理的

84785000 

2022 08/30 09:25
哦,小企業賬務處理跨年沖以前年度損益調整是吧?然后固定資產明細表殘值當月負數可改0是吧

王超老師 

2022 08/30 09:27
可以的,你這個固定資產殘值不能低于0的

84785000 

2022 08/30 09:29
凈值寫0,寫錯了哈哈

84785000 

2022 08/30 09:30
以前會計做的殘值很多都是0的,沒記殘值率,一般3或5吧

84785000 

2022 08/30 09:35
月末結轉借以前年度損益貸利潤分配未分配利潤,等于是利潤增加了

王超老師 

2022 08/30 09:37
你好,可以把問題完整的列出來嗎
如果我無法回答,其他老師也可以看到的
