問題已解決
老師,這里計算遞延所得稅資產時為什么沒有把年初的12.5/25%稅率再再按照未來新的稅率計算?



學員你好
你得關注這個期初遞延所得稅資產的形成事項,這里是未彌補的虧損,本期會計利潤1000,這個本期是要先彌補的,期末不會產生余額的。所以不用管考慮這個的稅率差的問題
2022 08/29 00:13

84784957 

2022 08/29 08:41
凈利潤減去未彌補虧損我懂了,遞延所得稅還是沒明白

曉詩老師 

2022 08/29 09:44
期初的未彌補虧損 50彌補了,期末這一項不考慮.不會影響這一項的期末遞延所得稅資產的數字

84784957 

2022 08/29 09:56
不影響期末數字,那為什么還要加上12.5?

曉詩老師 

2022 08/29 10:00
參考答案后邊把這個12.5減去了啊 ,沒考慮這個影響呀
