問題已解決
老師您好,我因為少計提了個稅,然后實際繳納的時候有差額,然后我就做了以下分錄,現(xiàn)在我的科目余額表上面應(yīng)付職工薪酬其他應(yīng)付職工薪酬借方有余額,這個我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整呢



同學(xué)你好
跨年了沒有呢
2022 08/25 15:52

84784994 

2022 08/25 15:53
沒有老師 是今年的

樸老師 

2022 08/25 16:01
那你這個補計提就可以了

84784994 

2022 08/25 16:04
謝謝老師,那我具體分錄應(yīng)該怎么做呢

樸老師 

2022 08/25 16:08
同學(xué)你好
借費用科目
貸應(yīng)付職工薪酬
