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老師,進項每次申報的時候都做了加計抵減的申報,但是沒有做加計抵減的分錄怎么辦?怎么補分錄呢?

84784972| 提問時間:2022 08/25 14:36
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應交稅費,增值稅加計扣除,貸其他收益或者是營業外收入 抵扣,借應交稅費未交增值稅, 貸應交稅費,增值稅加計扣除。
2022 08/25 14:38
84784972
2022 08/25 16:32
老師,借應交稅費增值稅加計扣除,貸營業外收入 計提 借應交稅費轉出未交增值稅 貸應交稅費未交增值稅 繳納 借應交稅費未交增值稅 貸銀行存款 這樣做對嗎?
郭老師
2022 08/25 16:34
你好,對的是的,是這么做的。
84784972
2022 08/25 16:36
老師,年末的時候進項和銷項需要結轉到轉出未交增值稅,那增值稅加計抵減是不是也要結轉到轉出未交增值稅?
郭老師
2022 08/25 16:37
增值稅加計扣除就沒有余額了,不用結轉它。
84784972
2022 08/25 16:42
那最后繳納時應該是借應交稅費未交增值稅 貸應交稅費增值稅加計扣除 貸銀行存款 這樣應交稅費增值稅加計扣除才沒有余額吧?
郭老師
2022 08/25 16:43
你好,你的增值稅加計扣除沒有抵扣嗎?你交稅的時候,這個未交增值稅肯定不辦,包含增值稅加計扣除的吧。
84784972
2022 08/25 17:00
老師,比如我的進項是200,銷項是700,進項加計抵減是100,應該繳納增值稅500,實際繳納增值稅400 借應交稅費增值稅加計抵減100,貸營業外收入100 計提 借應交稅費轉出未交增值稅500 貸應交稅費未交增值稅500 繳納 借應交稅費未交增值稅500 貸應交稅費增值稅加計扣除100 貸銀行存款400 這樣做對嗎?
郭老師
2022 08/25 17:00
嗯,對的是的正確的。
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