問題已解決
老師,賬上應付職工薪酬和應交稅費余額都是負數,這個怎么調?



你好,應付職工薪酬,你看一下是不是少做了計提
如果是的話,借管理費用工資貸應付職工薪酬工資。
2022 08/24 10:27

郭老師 

2022 08/24 10:27
應交稅費的,你看一下具體的是哪一個科目,是不是有留底,有留底的情況下不用調整。

84784951 

2022 08/24 10:53
老師,應交稅費-待抵扣進項和未交增值稅借方都有余額

郭老師 

2022 08/24 10:55
你好,未交增值稅的,這個應該是有留底,然后待抵扣的,這個是你們單位有發票沒有認證的。

84784951 

2022 08/24 10:57
老師,我看賬上,應付職工薪酬 計提的跟發放的對不上 這咋調 發放的大于計提的 補提嗎?

郭老師 

2022 08/24 10:57
你好,那你就是少小計提了補上。

84784951 

2022 08/24 10:58
好的 我再看看 謝謝老師

郭老師 

2022 08/24 10:59
不要客氣,工作愉快。
